单位:元
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40029025.69 |
40029025.69 |
40029025.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|||
|
三、上级补助收入 |
3 |
|||
|
四、事业收入 |
4 |
2537260.91 |
2537260.91 |
2537260.91 |
|
五、经营收入 |
5 |
|||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|||
|
七、其他收入 |
7 |
|||
|
本年收入合计 |
8 |
42566286.6 |
42566286.6 |
42566286.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
9 |
|||
|
年初结转和结余 |
10 |
2740.3 |
2740.3 |
6435.71 |
|
11 |
||||
|
总计 |
12 |
42569026.9 |
42569026.9 |
42572722.31 |
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
13 |
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||
|
二、外交支出 |
14 |
|||
|
三、国防支出 |
15 |
|||
|
四、公共安全支出 |
16 |
|||
|
五、教育支出 |
17 |
37069667.23 |
37069667.23 |
37069667.23 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
5499359.67 |
5499359.67 |
5499359.67 |
|
九、卫生健康支出 |
21 |
|||
|
十、节能环保支出 |
22 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
23 |
|||
|
十二、农林水支出 |
24 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
25 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
26 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
27 |
|||
|
十六、金融支出 |
28 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
29 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
30 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
31 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
32 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
33 |
|||
|
二十二、其他支出 |
34 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
35 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
36 |
|||
|
37 |
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|
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
一、基本支出 |
38 |
39315309.86 |
39315309.86 |
39315309.86 |
|
人员经费 |
39 |
37104733.56 |
37104733.56 |
37104733.56 |
|
日常公用经费 |
40 |
2210576.3 |
2210576.3 |
2210576.3 |
|
二、项目支出 |
41 |
3253717.04 |
3253717.04 |
3253717.04 |
|
其中:基本建设类项目 |
42 |
|||
|
三、上缴上级支出 |
43 |
|||
|
四、经营支出 |
44 |
|||
|
五、对附属单位补助支出 |
45 |
|||
|
经济分类支出合计 |
46 |
— |
— |
42569026.9 |
|
一、工资福利支出 |
47 |
— |
— |
38307068.56 |
|
二、商品和服务支出 |
48 |
— |
— |
3974749.34 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
49 |
— |
— |
46380 |
|
四、债务利息及费用支出 |
50 |
— |
— |
|
|
五、资本性支出(基本建设) |
51 |
— |
— |
|
|
六、资本性支出 |
52 |
— |
— |
240829 |
|
七、对企业补助(基本建设) |
53 |
— |
— |
|
|
八、对企业补助 |
54 |
— |
— |
|
|
九、对社会保障基金补助 |
55 |
— |
— |
|
|
十、其他支出 |
56 |
— |
— |
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