目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2021年单位预算情况和重要事项说明
第三部分2021年单位公开表格
1.2021年部门预算表
(1)2021年单位收支总表
(2)2021年单位收入总表
(3)2021年单位支出总表
(4)2021年财政拨款收支总表
(5)2021年一般公共预算支出表
(6)2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
(7)2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
(8)2021年政府性基金预算支出表
(9)2021年单位“三公”经费预算表
2.2021年度政府采购预算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,认真完成普及义务教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。
二、机构设置
青岛西海岸新区青草河小学内设机构3个,分别是办公室、教导处、总务处。
第二部分
2021年单位预算情况和重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
(一)2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,青岛西海岸新区海之韵小学收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:人员经费支出、公用经费支出。
2021年收入预算为1212.91万元,其中,财政拨款1212.91万元,占100%。
2021年支出预算为1212.91万元,其中,基本支出1212.91万元,占100%。
(二)2021年收入预算情况说明
本年收入合计1212.91万元,其中:财政拨款收入1212.91万元,占100%。
(三)2021年支出预算情况说明
本年支出合计1212.91万元,其中:基本支出1212.91万元,占100%。
(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算1208.91万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各增加101.89万元,增长9.17%。主要原因人员经费和公用经费增加。
(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入1212.91万元,与2020年相比,增加101.89万元,比上年增加9.17%。主要原因是人员经费和公用经费增加。
2021年一般公共预算支出1212.91万元,与2020年相比,减少81.3万元,比上年增加9.17%。主要原因是人员经费和公用经费增加。其中:教育(类)支出991.96万元,占81.79%;社会保障和就业(类)支出135.96万元,占11.21%;住房保障支出支出84.98万元,占7.01%。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为991.96万元,比2020年增加77.35万元,增加8.46%。主要原因是新建校老师和学生增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2021年预算数为90.65万元,比2020年增加80.58万元,增加12.50%。主要原因是人员增加保险基数调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为45.32万元,比2020年增加5.03万元。主要原因是人员增加保险基数变化。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为84.98万元,比2020年增加9.43万元。主要原因是增加部分老师岗位工资薪级工资发生变化。
(六)政府性基金预算收支情况
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年,通过财政拨款安排的基本支出1212.91万元,其中:
人员经费1078.58万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。
公用经费134.32万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。
(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
我单位2021年无财政拨款安排的“三公经费支出”
二、其他重要事项的情况说明
(一)2021年项目支出情况说明
2021年无项目支出
(二)单位运行经费情况
2021年本单位公用经费财政拨款预算134.32万元,比2020年增加0.79万元,增加0.60%。主要原因是:学生数增加。
(三)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额33.50万元,其中:财政拨款安排33.50万元,其他资金安排0万元。政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.50万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,我单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(五)预算绩效情况说明
本单位2021年无预算项目支出。
第三部分2021年部门公开表格
1.2021年部门预算表(附件1)
(1)2021年单位收支总表
(2)2021年单位收入总表
(3)2021年单位支出总表
(4)2021年财政拨款收支总表
(5)2021年一般公共预算支出表
(6)2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
(7)2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
(8)2021年政府性基金预算支出表
(9)2021年单位“三公”经费预算表
2.2021年度政府采购预算表(附件2)
(详见单位公开的相关预算表格)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
详见文件原文:
2021年青岛西海岸新区青草河小学预算 Word版
2021年青岛西海岸新区青草河小学预算 PDF版
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